目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公” 经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说 明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
环境科学技术的研究推广,促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用, 为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持,为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务,为改善环境质量、控 制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障,开展湖泊、河流环境保护与生态修复技 术和管理研究咨询及工作设计施工。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置16个内设机构,包括:高原湖泊研究中心(洱海研究中心)、土壤环境保护研究中心、大气环境保护研 究中心、环境规划研究中心、生态环境保护研究中心、环境工程技术研究中心、固体废物污染防治研究中心、环境风险防控与应急技术研究 中心、环境政策研究中心(低碳)、环境分析测试中心、环境经济研究中心、生态环境智慧治理研究中心等12个科研部门及院办公室、院党 委办公室、院计划财务部、院科研发展与管理部4个管理部门。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为云南省生态环境厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员133人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照 公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员129人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员148人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员 148人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离 休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人(离休0人,退休139人)。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,我单位围绕“十四五”规划目标、年度工作计划与重点任务部署 ,精准支撑美丽河湖建设与土壤、大气、固体废物等领域的污染防治攻坚,积极助力“碳达峰、碳中和”(以下简称“双 碳”)目标实现、美丽乡村建设及环保信用体系构建。同时,全力保障省厅在执法监督、项目资金管理、法规标准修订及非现场监管 能力建设等重点专项工作,协同推进科研平台建设与“智慧生态大脑”升级,为持续深入打好污染防治攻坚战、夯实生态文明建 设基础提供了坚实的技术与智力支撑。
院始终坚持面向全省生态环境治理重大战略需求,聚焦关键核心技术攻关,在高原河湖治理、土壤风险管控等重点领 域取得一系列突破性进展,形成了一批具有自主知识产权、达到国内乃至国际先进水平的科研成果。2025年共取得科学技术奖项2项,其中 《铝灰全链条资源化技术及装备研究》先后获中国循环经济协会科技进步一等奖、日内瓦国际发明展金奖。第一单位署名发表并见刊论文48 篇,其中SCI7篇、EI1篇、中文核心论文9篇。出版专著10部。获专利69项。牵头立项省重大/重点研发项目2项、基础研究面上项目2项,参 与立项省重点研发项目5项,获得财政资金1450万,配套资金200万。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入, 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省生态环境科学研究院2025年度收入合计116047175.14元。其中:财政拨款收入 48170747.62元,占总收入的41.51%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入67781950.03元(含教育收费0.00元),占总收入 的58.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入94477.49元,占总收入的0.08%。
与上年相比,收入合计减少13076645.68元,下降 10.13%。其中:财政拨款收入减少20567842.80元,下降29.92%;无上级补助收入;事业收入增加7646139.39元,增长12.71%;无经营收入 ;无附属单位上缴收入;其他收入减少154942.27元,下降62.12%。主要原因:一是科研创新基地建设已完工,一般公共预算财政拨款资金 减少;二是我院对外承接的技术咨询服务收入增加;三是我院加快结转结余资金支出,结余资金总量下降,同时银行存款利率下调,利息减 少。
二、支出决算情况说明
云南省生态环境科学研究院2025年度支出合计 123652065.15元。其中:基本支出95703358.61元,占总支出的77.40%;项目支出27948706.54元,占总支出的22.60%;无上缴上级支出; 无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少21836767.94元,下降15.01%。其中:基本支出增加1283054.74元,增长1.36%;项目支出 减少23119822.68元,下降45.27%;无上缴上级支出;无经营支出增;无对附属单位补助支出。主要原因:一是基本工资调整,与基本工资 挂钩的住房公积金和社会保险费同步调整。二是科研创新基地建设已完工,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南省生态环境科学研究院机构正常运转的日常支出95703358.61 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出43223905.76元,占基本支出的45.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经 费52479452.85元,占基本支出的54.84%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南省生态环境科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费 支出27948706.54元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
生态环境保护技术支撑专项资金12416134.90元,主要用于完成重点流域水生态环境保护技术支撑项目、云南典型工 业园区地下水中特征新污染物精准识别与风险评估研究、典型区域受重金属污染耕地大气沉降精准溯源、自然保护地监管技术支撑项目、生 物多样性与保护地监管专项资金项目、重点流域污水处理厂典型新污染物(抗生素)污染特征研究、环保资金项目管理技术服务专项资金项 目(2025年度)、生态产品价值核算结果应用路径研究及优化提升策略、“十五五”生态环境保护规划前期研究、云南省生态产 品价值实现与生态文明示范创建研究、云南省污染源自动监控设施运维监管项目、云南省重点流域突发性水环境风险评估关键指标构建和指 标验证、云南省土壤污染重点监管单位名单动态更新与监管专项资金项目、云南省“十四五”强制性清洁生产审核企业清洁生产 水平分析研究、大气污染防治专项保障资金项目、全国碳市场扩围下的云南省钢铁、水泥、电解铝行业碳管理技术支撑、云南省生态环境科 研成果数据资产管理体系建设及智慧化应用实践、杞麓湖异龙湖水环境演变及成因分析研究等19项重点任务。
科研基础能力提升及平台运维专项资金6166845.98元,主要用于引种繁育 基地年度系列调查报告、科普宣传活动。高原湖泊重点实验室对外开放课题。抚仙湖部省联合基地完成抚仙湖重点规划方案任务措施落实情 况、生态环境效益和目标完成情况的年度评价报告。洱海研究中心平台形成年度洱海保护治理问题及措施清单跟踪调查评估报告。保障重金 属污染控制中心正常运行,完成云南省重金属污染控制工程技术研究中心年度考核任务。生态环保智库完成专报季报。配合省生态环境厅和 省市场监管局完成水、大气、土壤等生态环境领域地方标准的技术审查工作。完成6套科研平台与野外驻点仪器设备采购建设。完成云南生 态环境科研创新基地能力提升建设等9项重点工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省生态环境科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出48170747.62元,占本 年支出合计的38.96%。与上年相比增加/减少-20567842.80元,增长/下降-29.92%,完成年初预算的125.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。
2.外交(类)无支出,年初无此项预算。
3.国防(类)无支出,年初无此项预算。
4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。
5.教育(类)无支出,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出21223001.86元,占一般公 共预算财政拨款总支出的44.06%,完成年初预算的139.68%。主要用于云南省生态环境科学研究院基本支出和科研基础能力提升及平台运维、 重点研发、科技成果转化等项目支出;造成预决算差异的主要原因是人员经费变动和2025年新立科技计划项目。
7.文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3577457.08元,占一般公共预算财政拨款总 支出的7.43%,完成年初预算的233.31%。主要用于单位缴纳基本养老保险及职业年金;造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金缴 费工资基数变动。
9.卫生健康(类)支出3510714.60元 ,占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的191.36%。主要用于单位缴纳医疗保险费;造成预决算差异的主要原因是医疗保 险缴费工资基数变动。
10.节能环保(类)支出 18774100.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.97%,完成年初预算的99.07%。主要用于生态环境保护技术支撑专项、科研基础能力提 升及平台运维等项目实施;造成预决算差异的主要原因是科研试验设备政府采购净结余等。
11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。
12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。
13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。
16.金融(类)无支出,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1085473.20元,占一般公共预算财政拨款总支出 的2.25%,完成年初预算的108.85%。主要用于单位住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员的增减变动。
20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。
23.其他(类)无支出,年初无此项预算。
24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。
25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款 “三公”经费支出年初预算为88843.13元,决算为88843.13元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年增加497.30元,增长 0.56%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决 算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨 款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为88843.13元,决算为88843.13元,占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上 年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加497.30元,增长0.56%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出 ;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出 决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88843.13元 ,支出决算为88843.13元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加497.30元,增长0.56%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年 初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为88843.13元 ,决算为88843.13元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出全年预决算无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出 ;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加497.30元,增长0.56%;公务接待费支出决算 增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项 支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出全年预决算无差异。
一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于业务 工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公 务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省生态环境科学研究院2025年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南省生态环境科学研究院资产总额380516541.50元,其 中,流动资产151781966.16元,固定资产134661841.41元(净值),对外投资及有价证券8212935.80元,在建工程329190.00元,无形资产 85530608.13元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3298065.02元,其中固定资产 增加96515644.58元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实 现资产处置收入0.00元;出租房屋363平方米,账面原值364282.24元,实现资产使用收入220800.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额20389013.13元,其中:政府采购货物支出 12970590.00元;政府采购工程支出2140900.00元;政府采购服务支出5277523.13元。授予中小企业合同金额742900.00元,其中:授予小微 企业合同金额742900.00元。
四、单位绩效自评情 况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括 商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用 经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费 用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置 支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营 预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和 以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出) 。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反 映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 。
财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务 活动及其辅助活动取得的收入。
附件:
1.云南省生态环境 科学研究院2025年度决算公开附表
2.云南省 生态环境科学研究院2025年度国有资产使用情况表
3.云南省生态环境科学研究院2025年度决 算绩效自评报告